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2023初级审计师《审计理论与实务》复习资料甄选(三十八)

   日期:2023-06-19     作者:智学网    浏览:667    
核心提示:成功的花之所以明艳动人,势必要历程破土成长、风吹雨打的奋斗之旅。正保会计网校在此甄选了初级审计师《审计理论与实务》科目的复习资料供学员参考,祝大伙备考愉快,梦想成真!1、多选题审计职员对被审计单位推行内部控制测试的结果在审计工作中的应用主要...

成功的花之所以明艳动人,势必要历程破土成长、风吹雨打的奋斗之旅。正保会计网校在此甄选了初级审计师《审计理论与实务》科目的复习资料供学员参考,祝大伙备考愉快,梦想成真!

1、多选题

审计职员对被审计单位推行内部控制测试的结果在审计工作中的应用主要表目前下列什么方面:

A、确定实质性程序的性质、范围、重点和办法

B、提出改进内部控制的建议

C、对内部控制做出初步评价

D、对内部控制进行再评价

E、调查知道内部控制

【正确答案】AB

【答案分析】CDE是审计职员进行内部控制测试的步骤。

2、单选题

下列是信息与交流构成内容的有:

A.会计系统

B.内部审计

C.信息管理软件

D.职责分工

E.传导机制

【正确答案】ACE

【答案分析】本题考查信息与交流要点。就信息交流系统的构成而言,它应包含会计系统、信息管理软件和传导机制等内容。

3、多选题

信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这类风险有:

A、信息管理软件或有关系统程序或许会对数据进行错误处置

B、系统瘫痪

C、数据丢失风险

D、数据处置速度加快

E、不适合的人工干涉

【正确答案】ABCE

【答案分析】选项D是信息技术的优势,不是信息技术产生的风险。

4、多选题

下列各项中,是内部控制有哪些用途的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效用

B、保证会计及其他信息资料的真实靠谱

C、促进工作效率的提升和经营目的的达成

D、促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实

E、增强企业的管理意识

【正确答案】ABCD

【答案分析】本题考查内部控制有哪些用途。内部控制有哪些用途包含:保护财产物资的安全完整和有效用;保证会计及其他信息资料的真实靠谱;促进工作效率的提升和经营目的的达成;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。

5、单选题

下列关于内部控制的说法中,不正确的是:

A、审计职员在确定内部控制的可信任程度时,应当维持应有些职业小心

B、在审计风险模型中,控制风险一直大于零

C、内部控制测试假如设置的好,可以代替实质性程序

D、内部控制具备局限性

【正确答案】C

【答案分析】内部控制测试不可以代替实质性程序。

6、单选题

审计职员可以通过一系列的办法来进行内部控制测试,下列各项中,不是内部控制办法的是:

A、重新计算

B、询问

C、重新操作

D、检查

【正确答案】A

【答案分析】内部控制测试的办法有检查、询问、察看、重新操作等。

7、单选题

内部控制的要紧载体是:

A、组织结构

B、责权配置

C、人力资源规范

D、管理层的观念和经营风格

【正确答案】A

【答案分析】内部控制的要紧载体为组织结构。

 
 
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