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2024年初级《审计理论与实务》易错题:内部控制

   日期:2023-10-20     作者:智学网    浏览:792    
核心提示:备考2024年初级审计师考试,要有坚定的毅力和必胜的决心!网校特意为大伙整理了初级审计师考试易错题,备考路上,网校与你同行!【单选题】下列关于内部控制的表述中,错误的是:A、控制风险一直大于零B、内部控制具备固有局限性C、假如内部控制足够完...

备考2024年初级审计师考试,要有坚定的毅力和必胜的决心!网校特意为大伙整理了初级审计师考试易错题,备考路上,网校与你同行!

【单选题】

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险一直大于零

B、内部控制具备固有局限性

C、假如内部控制足够完善有效,内部控制测试可以代替实质性程序

D、审计职员在确定内部控制的可信任程度时,应当维持应有些职业小心

查询答案分析【答案】C【答案分析】

不论被审计单位内部控制多么完善有效,都应当选择适合办法对被审计单位要紧的财政收入支出、财务收入支出活动推行实质性程序,即内部控制测试不可以代替实质性程序。

【教师提示】

本题有肯定困难程度,需要对内部控制有关要点有足够准确的把握,应该注意内部控制测试等于一个辅助程序,内部控制测试有效可以降低实质性程序,但不可以说代替实质性程序期望广大学员可以一同学习、一同进步,最后顺利通过考试!

 
 
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